7月24日,省审计厅党组书记、厅长陈磊受省人民政府委托,向省十四届人大常委会十三次会议,作了《关于2023年度省本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》。
工作报告指出,2023年全省各地各部门认真贯彻党中央、国务院及省委、省政府各项决策部署,统筹稳增长、调结构、促转型、惠民生、防风险、保安全等各项工作,高质量发展扎实推进,全方位转型不断深化,社会大局保持稳定,中国式现代化山西实践迈出坚实步伐。省本级财政落实积极财政政策,助推经济发展稳中向好;优化财政支出结构,大事要事得到有力保障;深化财政管理改革,科学理财水平不断提高;强化审计整改落实,监督服务效能更加凸显。
工作报告反映了2023年省本级预算执行和其他财政收支审计发现的6个方面主要问题。一是财政管理,存在重大政策落实有待加力提效、预算分配管理尚需规范科学、预算绩效管理和决算草案编制水平仍需提升等问题。二是部门预算执行,存在预算编制不够完整准确、预算收支管理不够严格、政府购买服务管理不够规范、落实过紧日子要求不够到位、专项资金管理不够规范有效等问题。三是重大项目、资金及相关政策落实,存在农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理使用不严格、政府投资基金运行绩效不高、政府性融资担保政策落实不到位、重点投资项目管理不规范等问题。四是重点民生资金和项目,存在部分城镇老旧小区应纳入未纳入改造范围、部分地区乡村建设资金投入保障不力、部分就业补助资金和失业保险基金分配管理不规范、部分生态环境专项资金安排拨付不及时等问题。五是国有资产管理,存在部分企业成本费用控制不严、部分金融机构违规开展业务、部分部门单位资产盘活利用不到位、部分地区土地保护和利用政策落实不到位等问题。六是审计移送违纪违法问题线索情况。2023年6月以来,省级审计机关发现并移送各类违纪违法问题线索43件,涉及金额81.34亿元、66人。问题的主要特点是,权力滥用问题多发,重点领域违法乱纪问题较为突出,以及基层“微腐败”啃食群众获得感。
针对审计发现的问题,审计工作报告提出提升落实积极财政政策力效、加强预算收支管理、持续推动重大决策部署落地见效、全面强化国有资产管理等4条建议。
有关部门单位和市县积极整改审计发现的问题。省审计厅将认真督促整改,省政府将在年底前向省人大常委会报告全面整改情况。
(厅政研室)
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